今日股票行情在线分析:600083*ST博信—股票行情主力资金的最新股票行情
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|件,调减公司2018年度营业收入27,586.79万元。 |
| 上述会计差错更正后,公司2018年三季度归属于母公司的净利润减少642.97万元,公司2018年归属于母公司的净利润减少6,208.71|
|万元,分别占更正后归属于母公司净利润的12.26%、118.38%。同时,公司2018年度归属于母公司净利润由964.01万元更正为-5,244.70|
|万元,盈亏发生变化。 |
| 公司内部控制存重大缺陷 |
| 根据公司披露的2018年年度报告、2019年年度报告以及内部控制审计报告等相关报告,公司内部控制存在多项重大缺陷。2018年年|
|度报告及内部控制审计报告显示:一是公司全资子公司博信智通和博信智联(苏州)科技有限公司的部分销售业务相关内部控制存在重|
|大缺陷,影响营业收入及营业成本确认的准确性;二是公司与关联方及关联交易的识别和披露相关的内部控制存在重大缺陷,无法保证|
|关联方及关联方交易被及时识别;三是公司全资子公司博信智通管理层,在对吉盛源销售的交易中,未履行适当的内部决策程序,导致|
|博信股份遭受经济损失。 |
| 2019年年度报告及内部控制审计报告显示:一是报告期内公司实际控制人被刑事拘留,公司董事、监事和高级管理人员变动频繁,|
|生产经营活动陷入困境,关键管理人员及核心技术人员流失严重,导致公司内控及组织架构运转过程中存在较大风险且与财务报告相关|
|的多项内控制度未能得到有效执行;二是公司对购销业务合同履行过程中的内部控制管理不到位,未能根据公司状况及市场情况及时采|
|取必要的应对措施,导致期末存货积压,库龄较长,形成损失,大额计提存货跌价准备;三是公司未能对客户及供应商的管理实施有效|
|控制,客户及供应商稳定性较差,且未能及时对客户财务状况进行关注,尤其是相关内部控制的缺失导致客户预收款项和供应商预付款|
|项的对冲财务处理依据不充分。 |
| 据此,年审会计师事务认为,公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,|
|对公司2018年度、2019年度内部控制报告均出具否定意见。公司未建立健全有效的内控机制,内部控制存在重大缺陷。 |
| 业绩预告披露不准确且未及时更正 |
| 2019年1月28日,公司披露2018年度业绩预增公告,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,286万元至1,448万元 |
|,与上年同期相比,增加444.11万元至606.11万元,同比增加52.75%至71.99%。2019年4月26日,公司披露业绩预告更正公告,预计201|
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